Skip to content (Press Enter)
หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน
    • ประวัติความเป็นมา
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ
    • โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
    • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
    • บุคลากร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
    • คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
    • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    • แนวทางการปฏิบัติงาน
    • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
      • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
      • งบประมาณ พ.ศ. 2567
      • งบประมาณ พ.ศ. 2566
      • งบประมาณ พ.ศ. 2565
      • งบประมาณ พ.ศ. 2564
  • นโยบายการปฏิบัติงาน
    • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
    • กรอบคุณธรรม/นโยบาย
    • นโยบายอธิการบดี
  • การดำเนินงาน
    • แผนการตรวจสอบประจำปี
    • แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
    • รายงานผลการดำเนินงาน
      • รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Self Assessments)
      • สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
      • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานผลความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
      • การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ปค.6)
      • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    • การพัฒนาบุคลากร
      • รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
      • โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร.
      • การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
  • การแจ้งเบาะแส
  • ข่าวสาร
  • ดาวน์โหลด
    • แบบประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจ
    • บันทึกการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล
    • แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
      • งบประมาณ พ.ศ. 2568
      • งบประมาณ พ.ศ. 2567
      • งบประมาณ พ.ศ. 2566
      • งบประมาณ พ.ศ. 2565
02-287-9656auditdocument@mail.rmutk.ac.th
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-287-9656 auditdocument@mail.rmutk.ac.th
  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน
    • ประวัติความเป็นมา
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ
    • โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
    • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
    • บุคลากร
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
    • คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
    • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
    • แนวทางการปฏิบัติงาน
    • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
      • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
      • งบประมาณ พ.ศ. 2567
      • งบประมาณ พ.ศ. 2566
      • งบประมาณ พ.ศ. 2565
      • งบประมาณ พ.ศ. 2564
  • นโยบายการปฏิบัติงาน
    • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
    • กรอบคุณธรรม/นโยบาย
    • นโยบายอธิการบดี
  • การดำเนินงาน
    • แผนการตรวจสอบประจำปี
    • แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
    • รายงานผลการดำเนินงาน
      • รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Self Assessments)
      • สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
      • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานผลความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
      • การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ปค.6)
      • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    • การพัฒนาบุคลากร
      • รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
      • โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร.
      • การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
  • การแจ้งเบาะแส
  • ข่าวสาร
  • ดาวน์โหลด
    • แบบประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจ
    • บันทึกการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล
    • แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
      • งบประมาณ พ.ศ. 2568
      • งบประมาณ พ.ศ. 2567
      • งบประมาณ พ.ศ. 2566
      • งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร. 

งบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณ พ.ศ. 2567
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2564

Recent Posts

  • นโยบาย No Gift Policy

Copyright ©2025 หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division). School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.