Skip to content (Press Enter)
หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Search for:
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2567
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการปฏิบัติงาน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม/นโยบาย
นโยบายอธิการบดี
การดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Self Assessments)
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
รายงานผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปี
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ปค.6)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร.
การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
การแจ้งเบาะแส
ข่าวสาร
ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจ
บันทึกการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณ พ.ศ. 2567
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2565
02-287-9656
auditdocument@mail.rmutk.ac.th
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-287-9656
auditdocument@mail.rmutk.ac.th
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2567
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการปฏิบัติงาน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กรอบคุณธรรม/นโยบาย
นโยบายอธิการบดี
การดำเนินงาน
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Self Assessments)
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
รายงานผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปี
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ปค.6)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน 9 มทร.
การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
การแจ้งเบาะแส
ข่าวสาร
ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจ
บันทึกการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณ พ.ศ. 2567
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2565
Search for:
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุม ครั้งที่ 2/2564
การประชุม ครั้งที่ 1/2564